Phải làm gì khi bạn mắc sai lầm về thuế của mình

Mục lục:

Phải làm gì khi bạn mắc sai lầm về thuế của mình
Phải làm gì khi bạn mắc sai lầm về thuế của mình
Anonim

Tôi có một lời thú nhận đáng xấu hổ để thực hiện: Tôi đã quên một W-2 trên các khoản thuế năm 2015 của mình.

Câu chuyện có thật. Tôi viết về công cụ này để kiếm sống, và tôi đã hoàn toàn loại bỏ toàn bộ W-2 khỏi thuế của tôi. Rất tiếc.

Tôi phát hiện ra sai lầm này khi chồng tôi và tôi nộp đơn xin thế chấp vào tháng Tư. Tôi đã nộp thuế, nhưng không thể tìm thấy W-2 cho một công việc mà chồng tôi đã tổ chức trong một thời gian ngắn vào cuối năm ngoái. Chúng tôi đã nhớ đặt công việc này vào đơn xin vay tiền của chúng tôi và người cho vay cần có W-2.

Hóa ra chủ nhân không bao giờ gửi nó. Nhân viên có nghĩa là đăng nhập vào hệ thống trực tuyến của họ để in các biểu mẫu của riêng họ. Chúng tôi không bao giờ phát hiện ra điều này vì chồng tôi đã bỏ việc trước năm đầu tiên.

Tôi có nên nhận ra chiếc W-2 này bị thiếu khi tôi sử dụng TurboTax, như tôi đã có trong năm năm qua không? Vâng. Nhưng tôi thì không.

May mắn thay, IRS có một quy trình tại chỗ cho những sai lầm như thế này, và cho những sai lầm nhỏ hơn như mistypes vào năm 1040. Nếu bạn thấy mình trong tình huống tương tự, dưới đây là các bước cần thực hiện để sửa đổi tờ khai thuế của bạn.

Biết khi nào cần sửa đổi lợi nhuận của bạn

Rõ ràng để lại một nguồn thu nhập chính cho một năm thuế là một vấn đề lớn. Bạn nên sửa đổi lợi nhuận của bạn nếu bạn đã bao giờ mắc phải sai lầm tương tự như tôi đã làm. Nhưng bạn cũng sẽ cần phải sửa đổi lợi tức của mình nếu bạn tìm thấy lỗi trong trạng thái nộp đơn, số người phụ thuộc, tổng thu nhập, khấu trừ thuế hoặc tín dụng thuế, để nêu tên một số ít.

Bạn không cần phải sửa đổi khoản hoàn trả của mình nếu bạn đã mắc lỗi toán học nhỏ khi nộp đơn. IRS thường bắt và sửa lỗi toán học cho bạn. Nếu lỗi, sau khi đã sửa, thay đổi số tiền đến hạn hoặc số tiền nợ, bạn sẽ nhận được thông báo từ IRS.

Nhưng biết rằng không phải lúc nào cũng cần thiết

Nếu bạn không nhận thấy mình đã mắc lỗi hoặc thiếu biểu mẫu về thuế của mình, IRS sẽ cho bạn biết. Máy tính của họ sẽ phù hợp với hồ sơ của bạn với các bản sao của mẫu W-2 nhận được từ nhà tuyển dụng của bạn, ví dụ. Nếu bạn đang thiếu một W-2, IRS có thể khắc phục sự cố cho bạn và gửi yêu cầu về khoản lợi tức của bạn bị thiếu.

Tuy nhiên, bạn nên nộp lại tờ khai sao cho chính xác. Trong trường hợp của tôi, chúng tôi cần các biểu mẫu đã được sửa chữa để tiếp tục quy trình đăng ký thế chấp của chúng tôi.

Nguồn: Kiểm tra tỷ lệ thế chấp thấp của ngày hôm nay để xem liệu tái cấp vốn có thể giúp bạn tiết kiệm tiền hay không.

Bạn sẽ có ba năm để nộp

Bạn sẽ có tối đa ba năm để nộp tờ khai thuế đã sửa đổi của bạn để sửa lỗi cũ. Thông thường, mặc dù, IRS sẽ tìm và chỉnh sửa các lỗi lớn của bạn trước thời điểm này.

Nhưng có một số lỗi nộp thuế sẽ làm việc có lợi cho bạn, một khi đã được sửa chữa. Ví dụ: giả sử bạn quên yêu cầu đóng góp từ thiện lớn vào năm 2014. Việc xác nhận khoản đóng góp có thể giảm trách nhiệm thuế của bạn cho năm đó. Vì vậy, ngay cả khi bạn vừa mới nhận ra sai lầm, bạn có thể muốn sửa đổi.

Liên quan: 3 cách để có được nhiều nhất cho Buck của bạn khi bạn quyên góp cho tổ chức từ thiện

Nói chung, bạn cần phải nộp tờ khai đã được sửa đổi trong vòng ba năm kể từ ngày bạn nộp bản khai thuế gốc hoặc trong vòng hai năm kể từ ngày bạn đã nộp thuế, tùy theo điều kiện nào sau đó. Những ngày này có thể khác nhau, vì vậy hãy tham khảo ý kiến chuyên gia thuế nếu bạn không chắc chắn.

Nhận (hoặc thanh toán) nhiều tiền hơn

Nếu sửa đổi thuế của bạn sẽ cung cấp cho bạn tiền hoàn lại bổ sung, bạn nên đợi để gửi bản sửa đổi cho đến sau khi bạn có séc hoàn tiền gốc. Hãy tiếp tục và kiểm tra tiền mặt đó. Sau đó, tập tin sửa đổi của bạn. IRS sẽ gửi cho bạn số tiền bổ sung mà bạn nợ khi họ xử lý sửa đổi.

Nếu bạn cần phải trả thêm thuế, hãy nộp bản sửa đổi của bạn càng sớm càng tốt. Nếu có thể, hãy gửi khoản thanh toán thuế bổ sung của bạn với bản sửa đổi. Điều này sẽ giới hạn khoản lãi suất và phí phạt mà bạn sẽ trả cho việc không phải trả thuế đầy đủ trước ngày 15 tháng 4.

Thời gian xử lý mong đợi

Những ngày này, một e-filer có thể nhận được một khoản hoàn lại trong vòng một tuần hoặc ít hơn. Đó không phải là trường hợp với lợi nhuận sửa đổi mặc dù. Họ thường mất khoảng 8 đến 12 tuần để xử lý, vì vậy có thể mất một lúc trước khi bạn nhận được khoản tiền bổ sung đó.

Cách nộp sửa đổi

Để gửi sửa đổi của bạn bằng tay, bạn sẽ cần phải sử dụng Biểu mẫu 1040X. Về cơ bản nó có tất cả các trường giống như 1040 bình thường, nhưng nó bao gồm các cột phụ. Cột A là nơi bạn đặt số tiền ban đầu. Cột B là nơi bạn đặt thay đổi ròng trong số tiền. Và cột C là số tiền cuối cùng được sửa chữa.

Bạn cũng có thể xem hướng dẫn điền biểu mẫu này để biết hướng dẫn từng bước.

Nhưng đây là lời thú nhận thứ hai của tôi trong ngày: Tôi không sử dụng biểu mẫu này một mình.

Vì tôi đã nộp đơn điện tử trước đây, tôi đã có thể sửa đổi thuế của mình thông qua TurboTax. Trên thực tế, hầu hết các nền tảng nộp thuế trực tuyến - như TurboTax, HR Block và TaxAct - sẽ cho phép bạn gửi một sửa đổi. Bạn chỉ cần điền vào những gì đã thay đổi và họ sẽ điền vào biểu mẫu 1040X cho bạn.

Nếu bạn đã sử dụng phần mềm nộp thuế hoặc đã làm việc với chuyên gia thuế ban đầu, tôi khuyên bạn nên sử dụng lộ trình đó với sửa đổi của bạn, thay vì điền 1040X bằng tay.

Bạn chỉ cần điền vào biểu mẫu 1040X để nộp bản sửa đổi của mình. Nhưng nếu các thay đổi của bạn liên quan đến biểu mẫu thuế hoặc lịch biểu khác, bạn cũng sẽ cần phải cập nhật các bản sao của điều đó.Ví dụ: nếu tôi bỏ ra thu nhập từ doanh nghiệp của mình, tôi cần cập nhật Lịch biểu C và đính kèm nó vào biểu mẫu 1040X. Không đính kèm lịch trình cập nhật sẽ làm chậm thời gian xử lý cho việc sửa đổi của bạn.

Mặc dù bạn có thể điền vào sửa đổi trực tuyến bằng cách sử dụng phần mềm thuế thông thường của mình, bạn không thể e-file đó. Rất tiếc, bạn sẽ phải in các biểu mẫu và gửi chúng vào IRS.

Và ngay cả sau khi bạn gửi thư trong các biểu mẫu của mình, bạn có thể nhận thêm các biểu mẫu để ký nếu IRS vẫn thiếu thông tin. Ví dụ, tôi chỉ nhận được một mẫu đơn cho bản thân, chồng tôi và hai nhân chứng để ký tên và gửi lại cho IRS với 30 ngày. Vì vậy, nếu bạn sửa đổi các loại thuế của mình, hãy theo dõi thư cho bất kỳ thứ gì đến từ IRS!

Sử dụng công cụ "Tôi đã sửa đổi ở đâu?"

IRS cung cấp một công cụ cho phép bạn theo dõi tình trạng của tờ khai thuế đã sửa đổi của bạn trực tuyến. Công cụ "Sửa đổi của tôi ở đâu?" Sẽ hoạt động với các sửa đổi được gửi qua Biểu mẫu 1040X. Sửa đổi của bạn có thể không hiển thị trong công cụ trong ba tuần sau khi bạn gửi thư. Nhưng một khi đã có trong hệ thống, bạn có thể xem liệu bản trả lại đã sửa đổi của bạn đã được nhận chưa, đang được điều chỉnh hay đã hoàn thành.

Image
Image

Sửa thuế nhà nước

Những thay đổi lớn trong tờ khai thuế liên bang của quý vị cũng có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm thuế của tiểu bang của quý vị. Các quy tắc và quy trình sửa đổi khác nhau giữa các tiểu bang. Vì vậy, bất cứ lúc nào bạn sửa đổi tờ khai thuế liên bang, hãy kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang của bạn về các quy trình bạn cũng sẽ cần phải thực hiện theo đó.

Một lưu ý cuối cùng

Khi chúng tôi phát hiện ra lỗi khai thuế lớn của tôi, chồng tôi đã thực sự lo lắng rằng chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn với IRS. Nhưng thực tế của vấn đề là những sai lầm như của chúng ta, và thậm chí những cái lớn hơn, xảy ra hàng năm vào khoảng thời gian thuế.

Thông thường, IRS sẽ bắt những sai lầm này và cho bạn cơ hội sửa chúng trước khi thực hiện bất kỳ hành động chính nào. Nếu bạn đã nộp thuế của mình với đức tin tốt và thực sự không biết bạn đang mắc lỗi ngay lập tức, họ sẽ cho bạn thời gian để khắc phục vấn đề.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên tắt sửa lỗi. Bạn càng chờ đợi lâu hơn, quá trình sửa đổi có thể nhận được, đặc biệt nếu bạn chờ nhiều hơn giới hạn hai hoặc ba năm. Và nếu sửa đổi của bạn có nghĩa là bạn nợ nhiều tiền hơn, bạn sẽ chỉ phải trả phí và phí bằng cách chờ đợi một thời gian dài để sửa đổi thuế của bạn.

Vì vậy, nếu bạn đã phát hiện ra một sai lầm về thuế của mình, hãy bắt đầu thực hiện sửa đổi đó ngay hôm nay!

Chủ đề phổ biến.